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文章资料
索引号:
GK00026-1607200553
分 类:
部门预算决算
发布机构:
中共宣恩县委县直机关工作委员会
发文日期:
2016年07月20日
名称:
2014年财政决算表(补充)
文号:
暂无
阅读量:
169次
关键词:
暂无
正文

收入支出决算总表

收入 支出
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次 1 2 栏次 3 4 栏次 5 6
一、财政拨款收入 1 337,259.00 457,964.50 一、一般公共服务支出 37 293,705.00 453,342.43 一、基本支出 60 337,259.00 488,497.43
  其中:政府性基金 2 0.00 0.00 二、外交支出 38 0.00 0.00     人员经费 61 158,352.00 350,705.50
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00     日常公用经费 62 178,907.00 137,791.93
三、事业收入 4 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 二、项目支出 63 0.00 0.00
四、经营收入 5 0.00 0.00 五、教育支出 41 20,000.00 20,000.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00     行政事业类项目 65 0.00 0.00
六、其他收入 7 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 44 0.00 0.00 四、经营支出 67 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 8,242.00 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 46 0.00 0.00 69
11 十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 支出经济分类 70
12 十二、农林水支出 48 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 488,497.43
13 十三、交通运输支出 49 0.00 0.00   工资福利支出 72 322,920.50
14 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00   商品和服务支出 73 137,791.93
15 十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00   对个人和家庭的补助 74 27,785.00
16 十六、金融支出 52 0.00 0.00   对企事业单位的补贴 75 0.00
17 十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00   赠与 76 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00   债务利息支出 77 0.00
19 十九、住房保障支出 55 0.00 15,155.00   基本建设支出 78 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00   其他资本性支出 79 0.00
21 二十一、国债还本付息支出 57 0.00 0.00   贷款转贷及产权参股 80 0.00
22 二十二、其他支出 58 15,312.00 0.00   其他支出 81 0.00
23 59 82
本年收入合计 24 337,259.00 457,964.50 本年支出合计 83 337,259.00 488,497.43
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 30,532.93       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 30,532.93       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
30     年末结转和结余 89 0.00 0.00
31       基本支出结转 90 0.00
32       项目支出结转和结余 91 0.00
33       经营结余 92 0.00
34 93
35 94
总计 36 337,259.00 488,497.43 总计 95 337,259.00 488,497.43

 

收入支出决算表
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 30,532.93 30,532.93 0.00 0.00 0.00 457,964.50 488,497.43
201 一般公共服务支出 30,532.93 30,532.93 0.00 0.00 0.00 422,809.50 453,342.43
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 30,532.93 30,532.93 0.00 0.00 0.00 422,809.50 453,342.43
2013101   行政运行 30,532.93 30,532.93 0.00 0.00 0.00 422,809.50 453,342.43
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00
20508 进修及培训 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00
2050803   培训支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,155.00 15,155.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,155.00 15,155.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,155.00 15,155.00

 

收入决算表
项目 本年收入合计 财政拨款收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2
合计 457,964.50 457,964.50
201 一般公共服务支出 422,809.50 422,809.50
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 422,809.50 422,809.50
2013101   行政运行 422,809.50 422,809.50
205 教育支出 20,000.00 20,000.00
20508 进修及培训 20,000.00 20,000.00
2050803   培训支出 20,000.00 20,000.00
221 住房保障支出 15,155.00 15,155.00
22102 住房改革支出 15,155.00 15,155.00
2210201   住房公积金 15,155.00 15,155.00

 

支出决算明细表
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
合计 488,497.43 322,920.50 66,609.00 153,108.00 73,414.50 989.00 28,800.00 0.00 0.00 137,791.93 48,881.30 2,100.00 0.00 0.00 245.00 4,798.00 9,549.00 0.00 0.00 4,580.00 0.00 0.00 0.00 2,051.00 31,300.00 3,244.00 13,913.63 1,470.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 10,860.00 0.00 0.00 0.00 27,785.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 0.00 11,280.00 0.00 15,155.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 453,342.43 322,920.50 66,609.00 153,108.00 73,414.50 989.00 28,800.00 0.00 0.00 117,791.93 48,881.30 2,100.00 0.00 0.00 245.00 4,798.00 9,549.00 0.00 0.00 4,580.00 0.00 0.00 0.00 2,051.00 11,300.00 3,244.00 13,913.63 1,470.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 10,860.00 0.00 0.00 0.00 12,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 0.00 11,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 453,342.43 322,920.50 66,609.00 153,108.00 73,414.50 989.00 28,800.00 0.00 0.00 117,791.93 48,881.30 2,100.00 0.00 0.00 245.00 4,798.00 9,549.00 0.00 0.00 4,580.00 0.00 0.00 0.00 2,051.00 11,300.00 3,244.00 13,913.63 1,470.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 10,860.00 0.00 0.00 0.00 12,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 0.00 11,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 453,342.43 322,920.50 66,609.00 153,108.00 73,414.50 989.00 28,800.00 0.00 0.00 117,791.93 48,881.30 2,100.00 0.00 0.00 245.00 4,798.00 9,549.00 0.00 0.00 4,580.00 0.00 0.00 0.00 2,051.00 11,300.00 3,244.00 13,913.63 1,470.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 10,860.00 0.00 0.00 0.00 12,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 0.00 11,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 15,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,155.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 15,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,155.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 15,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,155.00 0.00 0.00 0.00

 

基本支出决算明细表
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
合计 488,497.43 322,920.50 66,609.00 153,108.00 73,414.50 989.00 28,800.00 0.00 0.00 137,791.93 48,881.30 2,100.00 0.00 0.00 245.00 4,798.00 9,549.00 0.00 0.00 4,580.00 0.00 0.00 0.00 2,051.00 31,300.00 3,244.00 13,913.63 1,470.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 10,860.00 0.00 0.00 0.00 27,785.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 0.00 11,280.00 0.00 15,155.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 453,342.43 322,920.50 66,609.00 153,108.00 73,414.50 989.00 28,800.00 0.00 0.00 117,791.93 48,881.30 2,100.00 0.00 0.00 245.00 4,798.00 9,549.00 0.00 0.00 4,580.00 0.00 0.00 0.00 2,051.00 11,300.00 3,244.00 13,913.63 1,470.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 10,860.00 0.00 0.00 0.00 12,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 0.00 11,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 453,342.43 322,920.50 66,609.00 153,108.00 73,414.50 989.00 28,800.00 0.00 0.00 117,791.93 48,881.30 2,100.00 0.00 0.00 245.00 4,798.00 9,549.00 0.00 0.00 4,580.00 0.00 0.00 0.00 2,051.00 11,300.00 3,244.00 13,913.63 1,470.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 10,860.00 0.00 0.00 0.00 12,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 0.00 11,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 453,342.43 322,920.50 66,609.00 153,108.00 73,414.50 989.00 28,800.00 0.00 0.00 117,791.93 48,881.30 2,100.00 0.00 0.00 245.00 4,798.00 9,549.00 0.00 0.00 4,580.00 0.00 0.00 0.00 2,051.00 11,300.00 3,244.00 13,913.63 1,470.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 10,860.00 0.00 0.00 0.00 12,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 0.00 11,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 15,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,155.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 15,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,155.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 15,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,155.00 0.00 0.00 0.00

 

公共预算财政拨款收入支出决算表
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 30,532.93 30,532.93 0.00 0.00 457,964.50 457,964.50 0.00 0.00 488,497.43 488,497.43 350,705.50 137,791.93 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 30,532.93 30,532.93 0.00 0.00 422,809.50 422,809.50 0.00 0.00 453,342.43 453,342.43 335,550.50 117,791.93 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 30,532.93 30,532.93 0.00 0.00 422,809.50 422,809.50 0.00 0.00 453,342.43 453,342.43 335,550.50 117,791.93 0.00 0.00
2013101   行政运行 30,532.93 30,532.93 0.00 0.00 422,809.50 422,809.50 0.00 0.00 453,342.43 453,342.43 335,550.50 117,791.93 0.00 0.00
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15,155.00 15,155.00 0.00 0.00 15,155.00 15,155.00 15,155.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15,155.00 15,155.00 0.00 0.00 15,155.00 15,155.00 15,155.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 15,155.00 15,155.00 0.00 0.00 15,155.00 15,155.00 15,155.00 0.00 0.00 0.00

 

资产负债简表
行政单位 行次 年初数 年末数
栏次 1 2
一、资产合计 1 60,730.64 25,950.00
    流动资产 2 34,780.64 0.00
      库存现金 3 0.00 0.00
      银行存款 4 220.00 0.00
      财政应返还额度 5 9,560.64 0.00
      应收账款 6 0.00 0.00
      预付账款 7 0.00 0.00
      其他应收款 8 25,000.00 0.00
      存货 9 0.00 0.00
    固定资产 10 25,950.00 25,950.00
      固定资产原价 11 25,950.00 25,950.00
      减:固定资产累计折旧 12 0.00 0.00
    在建工程 13 0.00 0.00
    无形资产 14 0.00 0.00
      无形资产原价 15 0.00 0.00
      减:累计摊销 16 0.00 0.00
    待处理财产损溢 17 0.00 0.00
    政府储备物资 18 0.00 0.00
    公共基础设施 19 0.00 0.00
      公共基础设施原价 20 0.00 0.00
      减:公共基础设施累计折旧 21 0.00 0.00
    公共基础设施在建工程 22 0.00 0.00
    受托代理资产 23 0.00 0.00
二、负债合计 24 4,247.71 0.00
    流动负债 25 4,247.71 0.00
      应缴财政款 26 0.00 0.00
      应缴税费 27 0.00 0.00
      应付职工薪酬 28 0.00 0.00
      应付账款 29 0.00 0.00
      应付政府补贴款 30 0.00 0.00
      其他应付款 31 4,247.71 0.00
      一年内到期的非流动负债 32 0.00 0.00
    长期应付款 33 0.00 0.00
    受托代理负债 34 0.00 0.00
35
36
37
38
三、净资产合计 39 56,482.93 25,950.00
    财政拨款结转 40 30,532.93 0.00
    财政拨款结余 41 0.00 0.00
    其他资金结转结余 42 0.00 0.00
      其中:项目结转 43 0.00 0.00
    资产基金 44 25,950.00 25,950.00

 

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 14,104.00 14,104.00 0.00 0.00 10,860.00 10,860.00 0.00 0.00 10,860.00 10,860.00 3,244.00 3,244.00
201 一般公共服务支出 14,104.00 14,104.00 0.00 0.00 10,860.00 10,860.00 0.00 0.00 10,860.00 10,860.00 3,244.00 3,244.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 14,104.00 14,104.00 0.00 0.00 10,860.00 10,860.00 0.00 0.00 10,860.00 10,860.00 3,244.00 3,244.00
2013101   行政运行 14,104.00 14,104.00 0.00 0.00 10,860.00 10,860.00 0.00 0.00 10,860.00 10,860.00 3,244.00 3,244.00

 

“三公”经费预决算对比情况表
项目名称 行次 年初预算 决算数 差异数 差异率%
栏  次 1 2 3 4
合  计 1 29,000.00 14,104.00 -14,896.00 -51.37
一、因公出国(境)费用 2 0.00 0.00 0.00 0.00
二、公务用车购置及运行维护费 3 8,000.00 10,860.00 2,860.00 35.75
  1. 公务用车购置 4 0.00 0.00 0.00 0.00
  2. 公务用车运行维护费 5 8,000.00 10,860.00 2,860.00 35.75
三、公务接待费 6 21,000.00 3,244.00 -17,756.00 -84.55

“三公”经费大幅减少原因说明:自中央“八项”规定出台以来,我委严格遵守相关政策和规定,规范管理,厉行节约,严格控制“三公”经费开支范围,使“三公”经费较逐步减少。